지배구조
구성현황
| 구분 | 성명 | 직책 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 감사위원장 | 임덕호 | 사외이사 | 26.03.31 |
| 감사위원 | 박용곤 | 사외이사 | 28.03.26 |
| 감사위원 | 이문성 | 사외이사 | 28.03.26 |
활동내역
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| - | - | - |
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2023.01.02 | 2023~2025 사업연도 외부감사인 지정 요청의 건 | 가결 |
| 2023.01.31 | 외부감사인 선임 규정 제정 승인의 건 | 가결 |
| 감사위원회 규정 개정 검토의 건 | 보고 | |
| 2023~2025 사업연도 외부감사인 선임 진행 보고의 건 | 보고 | |
| 2023년 임시 감사위원회 개최의 건 | 보고 | |
| 2023.03.16 | 감사위원회의 감사보고서 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 내부감시장치 평가의견서 승인의 건 | 가결 | |
| 감사위원회 규정 개정 검토의 건 | 보고 | |
| 외부감사인과의 커뮤니케이션 | - | |
| 2023.03.31 | 감사위원회 위원장 선임의 건 | 가결 |
| 2023.06.13 | 감사위원회 직무 및 권한 | 보고 |
| 연결내부회계관리제도 개념 및 시행시기 | 보고 | |
| 금융감독원 2022년 상장회사 심사, 감리 결과 및 시사점 | 보고 | |
| 금융감독원 2023년 회계심사, 감리업무 운영계획 | 보고 | |
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외부감사인과의 커뮤니케이션 - 2023 회계연도 감사계획 - 핵심감사사항(KAM) 설명 |
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| 2023.08.08 | 감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시 | 보고 |
| 2023년 내부회계관리제도 위험평가 결과 범위선정 | 보고 | |
| 내부회계관리제도 2023년 운영평가 실시 계획 | 보고 | |
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외부감사인과의 커뮤니케이션 - 재무제표 반기 검토결과 - 내부회계관리제도 설계평가 결과 등 - 독립성, 금감원 중점 심사 |
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| 2023.11.07 | 2023년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가결과 | 보고 |
| 2023년 내부회계관리제도 교육실적 현황(3분기 기준) | 보고 | |
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외부감사인과의 커뮤니케이션 - 내부회계관리제도 감사 진행경과 - 독립성 - 핵심감사사항, 향후 감사계획 |
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| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2024.02.14 | 내부감사부서의 2024년 연간 감사계획 승인의 건 | 가결 |
| 감사위원회의 2024년 업무 계획(일정)승인의 건 | 가결 | |
| 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |
| 임시위원회(3월 13일) 개최의 건 | 보고 | |
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<외부감사인과의 커뮤니케이션> 1. 2023년 기말감사 경과 2. 내부회계관리제도 감사 경과 3. 독립성, 핵심감사사항, 사업결합 |
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| 2024.03.13 | 감사보고서 승인의 건 | 가결 |
| 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 | 가결 | |
| 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 | 가결 | |
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<외부감사인과의 커뮤니케이션> 1.2023년 재무제표 기말감사 진행경과 2.2023년 내부회계관리제도 감사 진행경과 3. 기타논의사항 4.독립성, 후속사건, 서면진술 외 |
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| 2024.05.09 |
<외부감사인과의 커뮤니케이션_서면> 1.2024 회계연도 감사계획 2.핵심감사사항(KAM) 3.기타사항(회사 및 감사인의 책임, 부정 및 법규준수, 감사인의 품질관리시스템 등) |
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| 2024.05.10 | 2023 사업연도 외부감사인 사후평가 승인의 건 | 가결 |
| 2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고의 건 | 보고 | |
| 내부회계관리제도 범위선정(Scoping) 결과 보고의 건 | 보고 | |
| 금융감독원 2024년도 회계심사·감리업무 운영계획 | 교육 | |
| 2024.08.09 | 감사위원 감사직무평가(자가평가) 실시의 건 | 보고 |
| 2024년 내부회계제도 변화관리 보고의 건 | 보고 | |
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<외부감사인과의 커뮤니케이션> 1.2024년 반기 재무제표 검토결과 2.내부회계관리제도 감사 계획 3.감사계약 및 독립성 등 |
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| 2024.11.07 |
<외부감사인과의 커뮤니케이션_서면> 1.내부회계관리제도 감사 진행경과 2.독립성, 핵심감사사항, 향후 감사계획 |
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| 2024.11.08 | 2024년 통제책임자(회계부서인원 포함) 적격성 평가결과 보고 | 보고 |
| 2024년 내부회계관리제도 교육현황 보고 | 보고 | |
| 2024년 4분기 주요 운영계획 | 보고 | |
| 2024년 상반기 감사 실적 보고 | 보고 | |
| 2024.12.03 | 합병가액 적정성 검토 평가기관 선정의 건 | 가결 |